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小静子
于2016-01-12 10:29 发布 879次浏览
孟洁
职称: 会计师
2016-01-12 10:30
老师麻烦问一下购买金税盘490元和技术维护费330元怎么做账?从购买到减免的会计分录怎么做?一般纳税人,我们是发票是过了5个月后才收到的,专管员叫认证的
小静子 追问
2016-01-12 10:42
我们现在还没有收入,需要做借:应交税费-减免税款(没有老师写的那个) 贷:营业外收入(这个可以做冲减管理费用吗)?还是要到有收入的时候才做借:应交税费-减免税款, 贷:营业外收入
2016-01-12 10:51
是不是我现在只用做到借:管理费用 820 贷:现金 820,就可以啦,把发票收好,等有收入的时候在做借:应交税费-减免税款 820 贷:营业外收入 820,是吗?
2016-01-12 11:15
但是我们是去年6月份购买的,当时只做了借:管理费用 820 贷:现金 820,我11月份在做应交税费-减免税款 820 贷:营业外收入 820,可以吗?
2016-01-12 11:32
灰常感谢老师
孟洁 解答
专管员叫认证的,是认证什么呢?专票?
2016-01-12 10:34
对,这个可以全额抵扣的。借:管理费用 贷:现金 确认抵扣后:借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:营业外收入 月末转账:借:营业外收入 贷:本年利润
2016-01-12 10:47
你需要做到费用,但是减免的税款你做营业外收入
2016-01-12 10:55
不需要的,营业外收入当期可以确认的。营业外收入和你当期有没有收入没有关系的
2016-01-12 11:30
可以。。。。。。。。。。。
2016-01-12 11:36
不客气,这是我们应该做的。。。。
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孟洁 | 官方答疑老师
职称:会计师
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