我们应收账款比较乱,我们是出口企业,原来是美元出口,美元收款,后来有人民币出口了,人民币收款,然后把他们记到一个明细科目里了,借贷相冲时,把应收账款弄得与实际不符,这样怎么处理
生动的铅笔
于2019-05-22 01:38 发布 972次浏览
- 送心意
武老师
职称: 注册会计师
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应该是汇率的问题吧,同学
2019-05-22 08:04:17
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你好
这个多出来的,你放到财务费用---汇兑损益
2022-06-25 16:32:17
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您好
通过财务费用-汇兑损益科目结平
2021-03-07 17:04:23
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金额是美元的话 将收到的美元 按照收款当日汇率 折算成人民币的 同时 可能存在汇率差 则 借:银行存款 财务费用(平衡,可在贷方)贷:应收账款
2019-11-21 20:13:31
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您好 您的这个分录是对的,但是二级科目应收账款的应该是具体客户的名称
2018-12-16 21:57:36
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