请教老师,我们请教教授给做的平台运营了,之前支付了1万,人家给开过来发票了,之前的账务是借:预付账款 贷:银行存款 现在发票来了,该如何做账?
@
于2019-05-22 10:19 发布 744次浏览
- 送心意
牛老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-05-22 10:20
你好,建议分录:借:管理费用-劳务费,贷:预付账款。
相关问题讨论
你好 借成本费用,贷预付
2023-03-27 10:59:02
老师,没有收到票,只收到商品 怎么做账呢
2019-07-09 16:13:51
还有增值税呢
2022-02-23 13:39:48
请教,当时,签订合同的时候是以学校的名义签订的,河北地质大学,这样子,现在他们开过来发票了,现在是进入费用还是进入成本啊?具体如何做账?我们这个公司主要的费用,前期的就是,人家大学给研发平台费用,还有就是人员工资,别的都是费用,人员工资可以进入成本吧?
2019-05-22 10:25:47
需要看你们发票上面咋写的要是写充值卡预售你也只能做借预付账款 -充值卡贷预付账款,之后按你们实际消费再冲回这个预付账款-预售卡。
2018-11-15 16:59:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
@ 追问
2019-05-22 10:25
牛老师 解答
2019-05-22 10:57
牛老师 解答
2019-05-22 10:58
@ 追问
2019-05-22 11:03
牛老师 解答
2019-05-22 12:00