送心意

牛老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-22 10:20

你好,建议分录:借:管理费用-劳务费,贷:预付账款。

@ 追问

2019-05-22 10:25

请教,当时,签订合同的时候是以学校的名义签订的,河北地质大学,这样子,现在他们开过来发票了,现在是进入费用还是进入成本啊?具体如何做账?我们这个公司主要的费用,前期的就是,人家大学给研发平台费用,还有就是人员工资,别的都是费用,人员工资可以进入成本吧?

牛老师 解答

2019-05-22 10:57

额,这种发票建议计入管理费用或生产成本-技术咨询费

牛老师 解答

2019-05-22 10:58

工资可以正常计入成本。

@ 追问

2019-05-22 11:03

关键就是,我们公司就是类似那种中介公司,人家帮着研发出平台,正式运营后,我们就基本上只有人员工资是成本了。这个技术咨询费计入生产成本是不是不合适?然后,一共研发费用是十万,全部进入费用是不是,我感觉也有点不合适呢?你说呢老师?

牛老师 解答

2019-05-22 12:00

这个是前期费用,计入平台的成本也可以,比如平台作为无形资产入账,按期摊销。以后都是人工费可以的,只要真实就没问题。

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你好 借成本费用,贷预付
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2022-02-23 13:39:48
请教,当时,签订合同的时候是以学校的名义签订的,河北地质大学,这样子,现在他们开过来发票了,现在是进入费用还是进入成本啊?具体如何做账?我们这个公司主要的费用,前期的就是,人家大学给研发平台费用,还有就是人员工资,别的都是费用,人员工资可以进入成本吧?
2019-05-22 10:25:47
需要看你们发票上面咋写的要是写充值卡预售你也只能做借预付账款 -充值卡贷预付账款,之后按你们实际消费再冲回这个预付账款-预售卡。
2018-11-15 16:59:46
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