- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-05-22 10:31
你好,需要开具发票,当初抵扣过按13开具
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你好,需要开具发票,当初抵扣过按13开具
2019-05-22 10:31:42
您好,后边这样做 借 银行存款 贷 固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 差额计入营业外收入或资产处置损益
2022-01-10 11:39:20
您好!
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产 (账面原值)
2、增值税(进项)转出
借:固定资产清理
贷:应交税费—应交增值税(进项税额转出)
3、支付清理费用
借:固定资产清理
贷:库存现金 / 银行存款
4、残值变卖收入
借:库存现金 / 银行存款
贷:固定资产清理
5、经批准后结转当期损益(固定资产清理账户贷方余额做相反分录)
借:营业外支出—处置固定资产净损失
贷:固定资产清理
2017-12-15 16:55:56
你好 是的 就是这样来处理 的 。 是的 把固定资产余额反方向来转到资产处置损益科目去
2020-11-26 09:50:28
你好,这个固定资产是处置了,还是继续在使用
2022-03-07 10:30:55
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2019-05-22 10:39
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2019-05-22 10:42