送心意

小云老师

职称中级会计师,注册会计师

2019-05-22 12:41

收到的借:库存现金   贷:其他业务收入
开出的借:应收账款等   贷:应交税费

追问

2019-05-22 12:44

老师是收到时,借:银行存款:贷:主营业务税金及附加或销售费用,开出时:借:主营业务税金及附加或销售费用,贷:银行存款???,差额怎么调分录?

小云老师 解答

2019-05-22 13:43

你们内账不体现应交税费科目的吗?严格来说内账和外账用的科目应该是一样只是金额有可能不同哦

小云老师 解答

2019-05-22 13:44

当然内账怎么做是公司自己决定没有法律规定的,你按你那个做法也行,那就没差额,进的做一笔出的做一笔就行了

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相关问题讨论
收到的借:库存现金 贷:其他业务收入 开出的借:应收账款等 贷:应交税费
2019-05-22 12:41:03
您好,您这是代开发票吗,收税点开票是不合法的
2019-05-22 12:42:05
您好!借银行账款 应收账款 贷主营业务收入 应交税费9应交增值税
2017-05-19 14:38:25
借:应收账款 贷:主营业务收入
2016-11-01 15:35:46
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-07-18 10:14:03
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