- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
你好 7月份冲3月份未开票收入 再按发票来做账
2019-05-22 14:23:31
你好,做一负一正,然后再做一张正数发票分录
2018-01-30 15:34:05
借应收账款贷主营业务收入应交税费
收到钱借银行存款贷应收账款。
2021-10-05 10:56:33
你好!这个你可以计入营业外支出,或者当现金收到
2019-12-16 15:52:55
您好,可以根据以往的新房收入和结佣比例,计算出佣金,计提处理就行了。
2020-01-04 14:33:01
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