送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-23 09:35

你好  借  应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款   借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000借 应付职工薪酬15000 贷银行15000

A 追问

2019-05-23 09:39

老师,你这个我看的有点晕啊。

A 追问

2019-05-23 09:39

具体是哪个分录?

A 追问

2019-05-23 09:42

计提

meizi老师 解答

2019-05-23 09:57

借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000  这个就是计提分录

A 追问

2019-05-23 10:07

支付伙食收回员工的呢?

A 追问

2019-05-23 10:09

借应付职工薪酬15000其他应收款500贷银行存款20000对吗

A 追问

2019-05-23 10:10

总共伙食费两万是要付给厨房。发工资的时候在从员工里面扣除500

meizi老师 解答

2019-05-23 10:19

支付伙食收回员工:借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款

A 追问

2019-05-23 10:22

在计提工资,发放工资的时候,不用显示这个其他应收款吗?500吗

meizi老师 解答

2019-05-23 10:25

你好 发放工资的时候 你要扣钱需要体现 计提的时候不体现   你之前支付伙食费的时候要体现其他应收款

A 追问

2019-05-23 10:26

谢谢

meizi老师 解答

2019-05-23 10:36

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