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A
于2019-05-23 09:34 发布 856次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-23 09:35
你好 借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款 借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000借 应付职工薪酬15000 贷银行15000
A 追问
2019-05-23 09:39
老师,你这个我看的有点晕啊。
具体是哪个分录?
2019-05-23 09:42
计提
meizi老师 解答
2019-05-23 09:57
借 管理费用-福利费15000贷应付职工薪酬15000 这个就是计提分录
2019-05-23 10:07
支付伙食收回员工的呢?
2019-05-23 10:09
借应付职工薪酬15000其他应收款500贷银行存款20000对吗
2019-05-23 10:10
总共伙食费两万是要付给厨房。发工资的时候在从员工里面扣除500
2019-05-23 10:19
支付伙食收回员工:借 应付职工薪酬 贷 其他应收款-员工伙食费500 银行存款
2019-05-23 10:22
在计提工资,发放工资的时候,不用显示这个其他应收款吗?500吗
2019-05-23 10:25
你好 发放工资的时候 你要扣钱需要体现 计提的时候不体现 你之前支付伙食费的时候要体现其他应收款
2019-05-23 10:26
谢谢
2019-05-23 10:36
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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