我们企业在建了一栋大楼,在建时一直在在建工程科目挂着,现在已经达到预定可使用状态,准备下月要开业了,但还有未付的工程款,应该怎么做账?
婷
于2019-05-23 11:04 发布 1458次浏览
- 送心意
阿文老师
职称: 中级会计师,初级会计师,经济师
2019-05-23 11:35
1、应在工程验收移交使用时按合同约定的工程结算总金额转入固定资产,借记“固定资产”,贷记“在建工程”,因此时符合固定资产达到预定可使用状态这一条件。并从次月起计提折旧。
2、欠的工程款应在工程验收时从“在建工程”账户借方中结转到“应付账款”账户贷方,结平“在建工程”账户
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1、应在工程验收移交使用时按合同约定的工程结算总金额转入固定资产,借记“固定资产”,贷记“在建工程”,因此时符合固定资产达到预定可使用状态这一条件。并从次月起计提折旧。
2、欠的工程款应在工程验收时从“在建工程”账户借方中结转到“应付账款”账户贷方,结平“在建工程”账户
2019-05-23 11:35:13

你好,你说的行政账是指?
2019-03-25 14:47:37

是的,建固定资产,通过在建工程这个科目核算
2020-05-28 11:11:43

你好,这个不分行业,只要是自行建造固定资产在建成之前的成本都可以通过这个科目核算。
2020-02-11 21:40:35

你好,二级科目就是单位自行设置的,没有统一规定的
比如在建工程——厂房,宿舍,某某生产线等
2020-01-11 16:01:18
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