老师 我们公司是4s店,4月开了一个机动车发票税率错开成16%,纳税申报表开成13%,客户已经上税了,上户了,我们公司也申报纳税了,正确的税率应该是13%,现在这个怎么处理啊? 我们公司马上又要注销了,怕税务局查账。 有人说作废或者是红冲,但是那些发票有在客户那儿一联,车管所一联,还有税务局一联,想要拿回也很困难啊,老师,能帮我解答一下吗?
小脚丫666
于2019-05-23 14:44 发布 1053次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-23 16:20
这个真不好回答,你最好是问问你们的税管员怎么操作,税管员应该是建议你补上3个点的增值税
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如果是在本月可做作废处理,如果夸月就用红字发票
2016-05-25 21:19:16
这个真不好回答,你最好是问问你们的税管员怎么操作,税管员应该是建议你补上3个点的增值税
2019-05-23 16:20:10
把发票红冲之后重新开就可以了
2019-05-21 19:51:46
填在开具其他发票所在列
2018-12-03 16:11:26
您好,是和原来的购置税申报表金额不一致是吗
2019-07-01 21:56:05
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