承兑转给对方,对方直接全额轩给我方,没有业务往来,账务怎么处理处理,可以应收账款转其他应收款,然后银行存款收回可以吗? 老师从税务角度来讲,怎么处理最好?
荟花之美
于2019-05-24 09:08 发布 862次浏览
- 送心意
三宝老师
职称: 高级会计师,税务师
2019-05-24 09:31
从哪个角度讲都不合适这么做
因为承兑汇票是建立在真实贸易背景基础上的债权凭证
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不是收钱吗,你咋做贷,借银行 1500 营业外支出, 贷应收账款 2000 ,没有收回没有合作话,有就不做这个营业外支出
2020-03-13 14:12:43
你好,如果发生没有收到,先挂账的
2017-06-06 14:47:02
借;应收账款 贷;其他应收款
做这个调整分录
2017-02-09 11:52:25
借;应收账款 贷;银行存款19654
2016-09-02 09:54:07
其他应收款是负数,表示的是其他应付款的意思。
要想冲平是要做
借:其他应收款 贷:银行存款(正数)
2019-05-23 09:57:33
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2019-05-24 09:41
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2019-05-24 09:51