送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-05-24 10:01

借在建工程
贷预付账款

26294018991 追问

2019-05-24 10:11

这样的话,在建工程要转到固定资产吗,可是它不是固定资产,

暖暖老师 解答

2019-05-24 10:12

那这个是什么款,你根据实际处理

26294018991 追问

2019-05-24 10:17

就是建一个工程,但还说不上是固定资产

26294018991 追问

2019-05-24 10:19

之前有个会计做的借应收帐款。贷银行存款

26294018991 追问

2019-05-24 10:19

要怎样调回去

暖暖老师 解答

2019-05-24 10:20

那后期他怎么结转?肯定不对

26294018991 追问

2019-05-24 10:31

我只有把它的修改成借预付帐款;贷库存现金,工程完工时,借; 工建工程,贷; 预付帐款;

26294018991 追问

2019-05-24 10:32

关键是,要转到固定资产里,这样不是固定资产会增加,这也只是做一个小工程1万左右

暖暖老师 解答

2019-05-24 10:44

那可以直接做费用有发票

26294018991 追问

2019-05-24 10:50

这个是内帐,用什么科目才能更好的把帐做清楚,用制造费用可能吗,之后又要结转

暖暖老师 解答

2019-05-24 10:52

要看这个小工程做什么用的

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借在建工程 贷预付账款
2019-05-24 10:01:29
借预付账款70000 贷银行存款70000
2015-10-28 14:50:24
你好,付款未开具发票是这样处理 借:预付账款 贷:银行存款
2018-01-04 17:49:37
你好,是 借:预付账款 贷银行存款
2016-10-13 12:58:09
在没有取得发票时 借:预付账款,贷:银行存款 取得发票 借:在建工程 贷;预付账款
2015-12-25 10:50:47
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