老师,这两张发票是员工来报销差旅费的,我是直接做管理费用-差旅费,还是要分开做,管理费用-餐费和汽车费??
琪雨
于2019-05-24 11:08 发布 939次浏览

- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

您好
可以合并一起入账
2019-05-24 11:10:34

可以直接记入差旅费。
2017-02-23 15:52:15

都归集到管理费用-差旅费即可
2019-09-30 10:28:33

你好,直接借管理费用---差旅费
2018-09-12 15:18:15

是滴 亲,报销单上所有费用汇总到一起,计入差旅费
2015-10-10 13:41:31
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