老师!生产企业当月出口销售100万元,退税率为13%。进项为90万。那地税那边要交些什么税?以那个金额来计税?免抵额=1000000(销售)*0.13(退税率)=130000元吗?因为我是全退的呀,按13万计附加税吗?
灵兰若梦
于2019-05-24 15:15 发布 887次浏览
- 送心意
芳芳老师
职称: 中级会计师,初级会计师
相关问题讨论
是这样计算的!
印花税
2019-05-24 16:26:42
您好,您进项只有6%,那您的进项税额应该会不足的,您只有足够的进项税额才能有退税的
2020-03-24 22:55:17
你好,根据你的免抵额计算附加税
2019-05-24 14:36:45
你好,理论退税额是1600,谁小按谁退,退1600免抵额是3200-1600=1600
2019-03-26 12:03:48
增值税申报表当期要有大于等于17万的留抵税额,才能退税17万
2018-02-26 11:23:07
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