送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-05-24 16:58

你好,借应交税费――应交增值税――进项税额转出贷,应交税费――应交增值税――转出未交增值税

1554248271 追问

2019-05-24 18:05

我是这样处理的可以吗?

徐阿富老师 解答

2019-05-24 18:31

你好,4号凭证不对,应该是借管理费用-办公费  贷应交税费――应交增值税――进项税额转出贷

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相关问题讨论
你好,是的,不需要转到增值税转出未交增值税
2020-04-07 15:30:01
学员你好,计提增值税就是用的分录1,需要将本月的销项税和进项税都结转到“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”科目,也可以年度结转。
2018-01-30 16:26:28
你好,大于也是一样的转法,不用合计数
2019-04-11 10:53:03
你好,在有增值税应纳税额的情况下 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-11-11 15:38:14
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
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