送心意

武老师

职称注册会计师

2019-05-24 17:04

对的,月底转到你成本里面就可以了

棒棒糖 追问

2019-05-24 17:10

能详细说一下那分录吗

武老师 解答

2019-05-24 17:31

你上面已经结转了啊,同学

棒棒糖 追问

2019-05-24 17:36

意思是不用再另外进行结转

武老师 解答

2019-05-24 17:37

不用啊,你结转了,已经

棒棒糖 追问

2019-05-24 17:50

老师,再请教你一个问题,正常销售微信收款是用其他货币资金,但老板说我们是做内账,不显示其他货币资金,当返点处理,那么我该当营业外收入还是当库存现金

武老师 解答

2019-05-24 18:18

当库存现金吧,还能够说的过去

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相关问题讨论
对的,月底转到你成本里面就可以了
2019-05-24 17:04:30
你好,可以这么做的。
2021-08-04 11:21:14
对,没错儿,就是这个做账的步骤。
2022-03-29 07:40:21
1.借: 周转材料-包装物 贷:应付账款 2.借:销售费用 贷:周转材料-包装物 是的
2019-12-11 14:01:03
你好!这个计入应付账款更合理。
2020-08-04 17:26:57
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