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凌飞
于2019-05-25 09:35 发布 5220次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-25 09:36
你好,是的,是这样写分录的
凌飞 追问
2019-05-25 09:41
老师,提前支付的会计分录,到了当月,是不是做下面的会计分录:借:管理费用-租赁费贷:预付账款-租金
邹老师 解答
你好,你这个是当月取得了租金费用发票?
2019-05-25 09:54
老师,只有收据,没有发票
2019-05-25 09:57
你好,今后会取得租金发票?
2019-05-25 09:58
房主是个人,他只开收据
2019-05-25 10:01
你好,那就只能是当月计入费用借:管理费用-租赁费贷:预付账款-租金汇算清缴对无票费用做纳税调增处理了
2019-05-25 10:23
老师,是不是这意思2月交3月租金的时候,做以下分录:借:预付账款-租金贷:银行存款到3月的时候,做这个分录?借:管理费用-租赁费贷:预付账款-租金
你好,是的,是这样做分录
2019-05-25 10:24
没有租金发票可以这样做,是吗?
2019-05-25 10:26
你好,可以这样处理,汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理
2019-05-25 10:27
汇算清缴的时候对无票费用做纳税调增处理,怎么调增处理?
2019-05-25 10:33
你好,因为没有发票,账面金额填写发生额,税收金额填写0,然后就可以全额调增了
2019-05-25 11:05
意思就是要多交税?
2019-05-25 11:06
你好,如果本来账面利润是正数,纳税调增之后是需要补交税款的如果本来是负数,调增之后还是负数,那就不需要补交税款了
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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