未收到发票进成本业务,发票录入待结算进项税, 后期收到发票,价税合计一致,但总计税额少了0.02,请问,应该怎么做会计处理?
B.Y.Cheung
于2019-05-25 15:00 发布 1026次浏览
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文老师
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您好,先红冲暂估入账的,然后就根据实际的发票入账
2019-05-25 15:02:15
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你好,如果是普票就按11440算,专票就按9777.78
2018-04-03 11:27:12
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您好
不是的 不含税金额入成本
2020-04-16 17:14:24
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你好,内账的收入可以按照价税合计金额记账的
2019-10-20 12:40:34
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您好,您的处理是正确的,暂估不考虑进项税。所以本月先将计提暂估分录红字冲回,再按发票金额做正确入库即可。
2020-06-09 08:44:03
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