挂靠结算的财务处理,比如,工程款到帐以后,扣除税点,管理费后,怎么拿钱的这个账务处理 先要材料发票走账 还有先扣除所有税点,等进项发票拿来后的税点返还,这个怎么处理?
rt
于2019-05-25 15:51 发布 1644次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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挂靠账务是视同被挂靠方自己的业务分包或转包给挂靠方。
工程款到账后,让对方给你开具发票,你作为成本,然后付款给他。对于扣的费用直接是作为你企业的利润处理。
2019-05-25 16:25:56
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您好,要求对方按贵公司支付的款项,开具发票过来做成本处理的,否则只能自己想办法处理了。
2018-09-05 21:47:06
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你好,借;原材料,贷;预付账款
2019-08-05 17:04:48
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您好,正常的账务处理,借,工程物资,或者工程施工等科目,应交税费-应交增值税-进项,贷,现金或者银行存款等科目。
2019-08-11 10:48:15
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今年到吗,去年实际发生吗,实际发生,没有到发票不处理,没有实际发生做借其他应付款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整,贷未分配利润, 借工程施工 负数 贷原材料 负数
2020-06-03 20:22:25
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