送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-05-27 10:56

你好 你们实际业务是什么

乐乐 追问

2019-05-27 10:58

一方出材料,发票原是暂估的,现在来发票了,该怎么入账

乐乐 追问

2019-05-27 10:59

meizi老师 解答

2019-05-27 11:15

你好 没有发票的话就暂估  借原材料-暂估入库贷应付账款-暂估   发票来了 冲暂估入库  分录不变 金额负数  然后在做 借原材料  进项税贷应付账款或者银行存款

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相关问题讨论
你好 你们实际业务是什么
2019-05-27 10:56:48
你好,是的,需要发票,需要个人去给合伙企业代开发票入账
2019-06-09 20:24:34
你好 ; 这个材料开的是哪个公司的发票 ?这样好判断分录 。
2022-03-28 11:06:44
你好,同学。 借 应付账款 B 贷 其他应付款 C 23000 借 借 其他应付款 C 23000 贷 其他应收款 合伙人 23000
2020-05-18 17:24:18
同学你好 你们有发票一般没事
2022-03-19 06:37:08
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