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悟空少爷
于2019-05-27 10:58 发布 951次浏览
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-27 10:59
3月购进的时候,借,固定资产,应交税费~应交增值税~待认证进项税,贷,银行存款
悟空少爷 追问
2019-05-27 11:10
老师我3月提前做了 借 应付账款 贷 银行存款 这笔 那我现在 4月 借 固定资产 应交税费-应交增值税-待认证 贷 应付账款 这样才对是吗
辜老师 解答
2019-05-27 13:53
是的,是这样账务处理的
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辜老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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悟空少爷 追问
2019-05-27 11:10
辜老师 解答
2019-05-27 13:53