老师,我们本月销项税额是5198,进项税额是4046,本月应交的增值税是1262。但是我们之前购买金税盘490元,缴纳税控系统服务费280元,可以全额减免,减免后的税金是492。想问计算增值税税负是用1262除以不含税销售额,还是用490除以不含税销售额??
闫玉亭·明小玉
于2019-05-27 15:18 发布 673次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

您好,是用1262除不含税销售额
2019-05-27 15:41:44

您好!你如果没有销项,就留底。
2016-12-29 09:18:25

你好 税负=实际交的增值税/不含税收入 这个标准是按年算的 预交的也是实际交的一部分
2019-11-29 19:11:45

一般纳税人
借:应交税费——应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
按实际应该缴纳的增值税金额为基数计提,也就是说是按销项-进项后的金额计提,如果当月不需要实际缴纳增值税,也就不需要缴纳附加税。
2019-11-12 16:13:30

请问这个是什么经济业务?
2016-05-04 15:58:16
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