老师,公司购买了一固定资产,分期付款的,已经付了一期,发票要等全部付完以后才开,请问分录怎么做
谢小刀
于2019-05-27 16:12 发布 1109次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2019-05-27 16:13
你好!你先计入预付账款就好了
相关问题讨论
你好!你先计入预付账款就好了
2019-05-27 16:13:47
您好,您可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商,按期付款,借预付账款贷银行存款,来发票了,先红冲暂估,借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数,然后按发票入账,借固定资产进项税额贷预付账款
2019-07-25 21:12:06
您好
借 固定资产 不含可抵扣进项税额
贷 应付账款-暂估应付账款
2020-04-22 15:27:28
设备到了是吗
可以做固定资产了
借固定资产,进项贷银存,应付账款
2020-02-04 18:35:19
同学你好,货到就可以暂估入固定资产,次月计提折旧了,等票到了,冲暂估,按发票再进一次(或者如果暂估金额与发票一致,也可以不冲暂估,直接调整税金),已经计提的折旧不需要调整
2020-06-17 09:27:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
谢小刀 追问
2019-05-27 16:15
宋生老师 解答
2019-05-27 16:16
谢小刀 追问
2019-05-27 16:17
宋生老师 解答
2019-05-27 16:20
谢小刀 追问
2019-05-27 16:20
宋生老师 解答
2019-05-27 16:21