送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-05-27 16:13

你好!你先计入预付账款就好了

谢小刀 追问

2019-05-27 16:15

分期付款周期比较长,那后期还得提折旧呢,应该怎么处理

宋生老师 解答

2019-05-27 16:16

你好!如果你能确定这个固定资产的价值,你可以在实际取得这个固定资产的下个月开始计提折旧。不等发票到。

谢小刀 追问

2019-05-27 16:17

不用先入固定资产吗,帐面没有显示的话,提折旧会不会很奇怪?

宋生老师 解答

2019-05-27 16:20

你好!现在就是2个方法,1,等发票都到了入固定资产。2,先入固定资产,先折旧。

谢小刀 追问

2019-05-27 16:20

好的,谢谢

宋生老师 解答

2019-05-27 16:21

你好!不用客气的了。

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相关问题讨论
你好!你先计入预付账款就好了
2019-05-27 16:13:47
您好,您可以先暂估入账,借固定资产贷应付账款-暂估供应商,按期付款,借预付账款贷银行存款,来发票了,先红冲暂估,借固定资产负数贷应付账款-暂估供应商负数,然后按发票入账,借固定资产进项税额贷预付账款
2019-07-25 21:12:06
您好 借 固定资产 不含可抵扣进项税额 贷 应付账款-暂估应付账款
2020-04-22 15:27:28
设备到了是吗 可以做固定资产了 借固定资产,进项贷银存,应付账款
2020-02-04 18:35:19
同学你好,货到就可以暂估入固定资产,次月计提折旧了,等票到了,冲暂估,按发票再进一次(或者如果暂估金额与发票一致,也可以不冲暂估,直接调整税金),已经计提的折旧不需要调整
2020-06-17 09:27:37
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