送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-05-27 19:44

你好,有影响,会导致2017年申报的数据有错误

绵柳 追问

2019-05-27 19:47

就是金额不大,总共的招待费只有300多块钱,按60%也才100多,所以不更改,当没有这笔招待费,可以吗?

邹老师 解答

2019-05-27 19:49

你好,需要按本来发生额填写的,而不能因为金额不大,就按0填写申报的

绵柳 追问

2019-05-27 19:53

那我现在就要把17年的年报调增100多块钱吗。

邹老师 解答

2019-05-27 19:54

你好,是的,需要按税法规定做纳税调增处理的

绵柳 追问

2019-05-27 19:59

这100多块钱在更正年度申报表中是直接在管理费用那栏加100多,还是在下面“应纳税所得额计算”中“加:纳税调增加额”那栏填100多。

邹老师 解答

2019-05-27 20:00

你好,是在纳税调整项目明细表的——扣除类——业务招待费的账载金额,税收金额栏次分别填写相应数据,从而差额做纳税调增处理

绵柳 追问

2019-05-27 20:10

意思是账载金额300块元,税收金额填180元,然后差额就是调增120元,再在年度纳税申报报表中,“纳税调整增加额”中填上120元,

邹老师 解答

2019-05-27 20:12

你好,你当年(2017年)的收入是多少 ?

绵柳 追问

2019-05-27 20:13

没有收入就只有支出。

绵柳 追问

2019-05-27 20:13

到现在为止还没有收入。

绵柳 追问

2019-05-27 20:14

跟没经营是一样的,2017年还有一点费用,2018年几乎就没有,都没动过。

邹老师 解答

2019-05-27 20:14

你好,没有收入,那业务招待费的税收金额应当是0才是的

绵柳 追问

2019-05-27 20:19

那就是说,《企业所得税弥补亏损明细表》中2017年的“当年境内所得额”与利润表中“净利润”差300元,是正确的,不需要更正任何数据

邹老师 解答

2019-05-27 20:22

你好,《企业所得税弥补亏损明细表》的 当年境内所得额=利润总额+纳税调增—纳税调减
与净利润数据是不相等的

绵柳 追问

2019-05-27 20:26

好的,谢谢。在什么情况下职工薪酬也需要调增调减呢?

邹老师 解答

2019-05-27 20:27

你好,职工薪酬一般只会调增的

绵柳 追问

2019-05-27 20:31

在没有收入的情况下。就只有招待费这一项的税收金额为零吗?

邹老师 解答

2019-05-27 20:33

你好,你只是提到了业务招待费这个事项
没有收入的情况下,业务招待费税收金额就是0的

绵柳 追问

2019-05-27 20:34

好的,谢谢,非常抱歉,打扰您休息!

邹老师 解答

2019-05-27 20:35

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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