- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-05-27 19:45
你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
相关问题讨论

您好,是后者销项发票的增值税减去进项税额
2018-12-02 11:56:17

不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07

开票日期是八月份的,你想抵扣七月份的销项抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47

你好,增值税应纳税额=销项税额—进项税额=1100/1.17*17%—1000/1.13*13%
2019-05-27 19:45:31

你好,普通发票的销售必须做销项税额的
销项可能是普通发票,专用发票,两种都是计入销项税额的
2017-09-30 15:33:15
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