老师请问,期末资产负债表中应付账款,其他应收款,应收账款,这几个科目有负数,请问在年末报财报的时候这些科目是直接写负数还是要调为正数呢,要怎么调呢,可是我们没有预收科目呀,那要怎么弄,具体的应收应付其他应收,其他应付如果出现负数应该怎么去调整,是不是这些数字调整完后,账套里面的科目也要跟着调整做分录呢还是不用?
想的几简单
于2019-05-28 08:44 发布 1653次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-28 08:46
要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
相关问题讨论
您好,您这需要看您账面上各个明细科目的具体余额的,
2020-03-04 12:03:43
要把这些科目在报表上做重分类,账面可以不调整的
2019-05-28 08:46:46
同学你好
对资产负债表的结构会有影响
2021-03-27 17:38:30
那就是账户重分类了 和应收账款预收账款的一个道理
你让软件售后给你弄一下 你建账的过程中没有提示 是否需要重分类这个选项?
2019-04-08 17:58:48
你好,根据其他应付款,其他应收款的明细科目的贷方,借方合计填写
2017-03-11 11:57:19
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