送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-28 09:08

您好
借:其他应收款——员工 3000
贷:库存现金等
预付
借:预付账款
贷:银行存款

追问

2019-05-28 09:10

预付帐款是2万减3000吗

追问

2019-05-28 09:11

那我分摊房租时该怎做?金额?

bamboo老师 解答

2019-05-28 09:14

房租租金是20000一年么

追问

2019-05-28 09:15

是的

bamboo老师 解答

2019-05-28 09:18

借 管理费用 20000/12
贷 预付账款

追问

2019-05-28 09:20

但是预付帐款是17000,其他应收款3000

bamboo老师 解答

2019-05-28 09:24

如果房租是20000 那您摊销的时候应该按照房租的金额摊销

追问

2019-05-28 09:28

能不能做一笔定金转房租,借预付帐款,贷其他应收款

bamboo老师 解答

2019-05-28 09:29

这样的话 您定金就没有余额了 不能体现

追问

2019-05-28 09:31

合同约定定金转房租,房租提前预付

bamboo老师 解答

2019-05-28 09:31

那您可以这样写一笔分录

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您好 借:其他应收款——员工 3000 贷:库存现金等 预付 借:预付账款 贷:银行存款
2019-05-28 09:08:47
借:应付账款 贷:银行存款 按月摊销 借:管理费用 贷:应付账款
2020-04-14 21:58:23
您好,您下半年付的时候再这样做,还是一样的做法
2019-08-17 14:19:41
借;其他应收款 预付账款 贷;银行存款
2017-06-15 16:01:53
借预付账款贷银行存款21000 按月分摊借管理费用贷预付账款3000
2021-09-02 12:36:44
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