一月份时,我们的主管部门文好局给我们拨来845000元的设备款,让我们记其他应付款,这钱是专门购买多媒体设备的,买了设备,这设备是入固定资产的,不会记账了。我收款时,财务会计是这样记的: 借:银行存款 贷:其他应付款 收时预算会计不记账 这样行吗? 付款时不会了。想麻,烦老师指点迷津
阿真
于2019-05-28 13:33 发布 871次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-28 14:23
通过专项应付款更好。借银行存款 贷:专项应付款 付款借专项应付款 贷银行存款
相关问题讨论
那你就直接借其他应收款-分公司 贷银行存款
2022-04-16 09:24:43
你好,借:固定资产58000 贷:银行存款16600 其他应付款42000
如果对方同意退货
借:其他应付款16000 贷:固定资产16000
2020-07-03 15:28:26
质保金应该是购买方预留销售方一定的款项,经过一段时间没有质量问题,此款项返还给销售方, 老师没有明白您说的质保金,请您重新描述一下。
2017-08-04 11:42:02
你好
借,固定资产
贷,其他应付款
借,其他应付款
贷,银行存款
2020-07-30 11:01:33
你好!可以开红字发票减少你们的固定资产原值。调整以后的折旧金额。借固定资产贷其他应收款 都是红字就可以
2020-07-05 16:23:48
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