一月份时,我们的主管部门文好局给我们拨来845000元的设备款,让我们记其他应付款,这钱是专门购买多媒体设备的,买了设备,这设备是入固定资产的,不会记账了。我收款时,财务会计是这样记的: 借:银行存款 贷:其他应付款 收时预算会计不记账 这样行吗? 付款时不会了。想麻,烦老师指点迷津
阿真
于2019-05-28 13:33 发布 906次浏览
- 送心意
季老师
职称: 高级会计师,税务师,建造师
2019-05-28 14:23
通过专项应付款更好。借银行存款 贷:专项应付款 付款借专项应付款 贷银行存款
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你好!
对的。
2020-05-07 14:01:12
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借 固定资产 贷应付账款 借应付账款 贷银行存款
2019-03-14 16:41:27
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做调账处理,追加固定资产冲减其他应付款。
借固定资产 贷其他应付款
然后再调整折旧
2017-08-04 13:23:10
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你好,这个质押金是费用还是今后会退回
2017-08-03 13:01:59
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返回来的工会还是政府补助
2024-04-07 12:32:44
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阿真 追问
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2019-05-29 08:08