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Kevin
于2016-08-15 11:00 发布 1356次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-08-15 11:01
您好!是的。也可以走报销程序。这个没有关系的。
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收到钱时,借:银行存款 贷:其他应付款之后用这笔钱购买了固定资产,借:固定资产 贷方科目是什么其他应付款怎么就平账了?
答: 你好 贷银行存款 单位不是支付了。
之前收到钱借:银行存款贷:其他应付款购买了固定资产借:固定资产,应该贷什么?
答: 借:固定资产 贷:银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,总公司出资给分公司买的车子怎么做账?收到钱时,借:银行存款 贷:其他应付款——总公司买车时,借:固定资产 贷银行存款这样对不对?
答: 是的,你的理解很对
您好,咨询下6月末报表有银行存款数和其他应付款数据,还有固定资产数据。那么在7月份注销时处理业务先用银行存款还款然后变卖固定资产,那么清算资产损失表及负债表填写的数据是6月末的还是7月处理完固定资产及还完款的数据。提供本年1-12月的报表数据是提供1-6月的还是包含了7月清算数据
讨论
期初建账,试算不平,怎么办银行存款余额,固定资产都是对的其他应付款和固定资产对应资产这里有银行存款余额放到实收资本里行吗
实操课程里面有个李阳买税控盘,这个是借固定资产,贷其他应付款-李阳。。我不懂贷方,要是我写银行存款
7号从甲公司购买固定资产5万,8号账户有误退汇,且8号又重新汇。7号,借固定资产7万,贷银行存款7万,8号,银行退汇,借银行存款7万,贷,其他应付款\甲公司7万,重新汇款,借其他应付款\甲公司7万,贷,银行存款7万,对吗?
购买一台电脑,对方先开的票,后面我们才付的款,能否这样做账:借:固定资产 贷:其他应付款(实际付钱时)借:其他应付款 贷:银行存款
宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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