老师,我的问题是2个;第一、我想知道具体的按月分摊收入和成本的会计分录怎么写;第二、在去年第四季度我把费用一次性暂估了,现在想想是错的,应该怎么调,具体会计分录怎么写?
孙霞
于2019-05-28 14:17 发布 1349次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-05-28 14:42
之前的分录写下,
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你好,没有发生实际业务,是不能预提成本费用的。如果是实际发生的,比如房租,而暂时没有取得发票,是可以预提的
2020-04-26 13:42:51

1、计提老师工资:
借:劳务成本
贷:应付职工薪酬-工资
2、教室的折旧费:
借:劳务成本
贷:累计折旧
3、发生的其他与取得收入直接相关的支出:
借:劳务成本
贷:银行存款
4、取得收入:
借:银行存款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
5、结转劳务成本:
借:主营业务成本
贷:劳务成本
你单位教师,老师方面的支出是成本
后勤支出的是费用
2019-09-25 13:32:10

之前的分录写下,
2019-05-28 14:42:12

1、结转工资
借:生产成本 (工人工资)
制造费用 (车间管理人员工资)
销售费用 (销售人员工资)
管理费用 (厂部管理部门工资)
贷:应付职工薪酬—工资
2015-11-27 11:40:07

您好,解答如下
借:债权投资-成本5000
贷:银行存款4902
债权投资-利息调整98
2022-12-13 12:51:55
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