送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-21 13:04

你好,借管理费用,贷应付账款。

郭老师 解答

2020-04-21 13:04

借应付账款借管理费用负数。
红冲

小蜜雨 追问

2020-04-21 13:19

可以预提成本不

小蜜雨 追问

2020-04-21 13:24

预提费用:
借:管理费用
贷:应付账款

下月冲回:
1)借:管理费用(红字)
      贷:应付账款(红字)

收到发票再正常做费用,是这样吗

郭老师 解答

2020-04-21 13:32

你好,可以的。

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相关问题讨论
你好,没有发生实际业务,是不能预提成本费用的。如果是实际发生的,比如房租,而暂时没有取得发票,是可以预提的
2020-04-26 13:42:51
1、计提老师工资: 借:劳务成本 贷:应付职工薪酬-工资 2、教室的折旧费: 借:劳务成本 贷:累计折旧 3、发生的其他与取得收入直接相关的支出: 借:劳务成本 贷:银行存款 4、取得收入: 借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 5、结转劳务成本: 借:主营业务成本 贷:劳务成本 你单位教师,老师方面的支出是成本 后勤支出的是费用
2019-09-25 13:32:10
之前的分录写下,
2019-05-28 14:42:12
您好,解答如下 借:债权投资-成本5000 贷:银行存款4902 债权投资-利息调整98
2022-12-13 12:51:55
你好 ;   借银行存款  贷 成本  ; 看你之前挂的那个科目  ;对应的去冲掉   
2021-12-01 12:08:41
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