送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-05-28 15:01

借,管理费用,贷,应交税费~应交增值税~进项税转出

3... 追问

2019-05-28 15:07

麻烦老师看下我做的,有什么问题,当月做的
收到发票时,认证并抵扣
借:管理费用    /  应交税费-进项税额3%
贷:银行存款
再进项转出
借:管理费用
贷:应交税费-进项税额转出
月末结转:
借:应交税费-进项税转出
贷:应交税费-进项税额3%
我总觉得结转那一步做错了。老师能指点下吗?

辜老师 解答

2019-05-28 15:10

月末结转的时候,进项税,进项税转出都是一起结转到转出未交增值税的

3... 追问

2019-05-28 15:17

月末结转:
借:应交税费-进项税额转出
贷:应交税费-转出未交增值税
借:应交税费-进项税额
贷:应交增值税-转出未交增值税
结转是应该这样吗?

辜老师 解答

2019-05-28 16:09

借,应交税费~应交增值税~销项税,应交税费~应交增值税~进项税转出,贷,应交税费~应交增值税~进项税,应交税费~应交增值税~转出未交增值税

3... 追问

2019-05-29 11:56

好的,那未交增值税没有余额吧,这样的话都冲平了

辜老师 解答

2019-05-29 14:07

你在结转一笔,借,应交税费~应交增值税~转出未交增值税,贷,应交税费~未交增值税
实际缴纳时,借,应交税费~未交增值税。贷,银行存款

3... 追问

2019-05-29 14:21

我已经结转了进项税额和进项税额转出,所以相抵减了,不要缴纳税款了呀。
借:应交税费-进项税额转出 50
贷:应交税费-转出未交增值税50
借:应交税费-进项税额50
贷:应交增值税-转出未交增值税50
都没有余额了呀,怎么结转到应交税费-未交增值税?

辜老师 解答

2019-05-29 14:35

你这样结转是不对的,你进项税转出是要增加应交增值税的

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相关问题讨论
你这个是啥,主营免税直接相关的,是需要认证做进项税额转出
2020-05-08 11:02:19
原来是如何做的分录?
2020-04-27 16:17:12
您好,不用给,您先做进项,再做进项税额转出处理
2019-12-25 16:31:28
这个不是做进项税额转出,是视同销售行为,需要做销项税额
2019-06-30 21:04:05
用在哪里,是老板个人消费吗?
2018-12-10 16:56:34
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