- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2020-04-27 16:17
你好,做进项税额转出申报,然后做这个分录
借:以前年度损益调整 ,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出), 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 , 贷;银行存款
相关问题讨论

同学你好,如是进项税额转出计入成本,那么成本的金额是发票上的价税合计;
2022-03-21 14:31:15

你好
以后也不 抵扣的话 是的 是这二种方法
2020-11-17 13:50:02

你好,选择其中一种办法就行
2020-06-01 11:33:29

不抵扣也要认证的哦,认证之后转出到对应的费用就可以了
2019-08-09 14:23:47

你好,不需要转出的,你转租也对外开具发票交税了。没问题的
2019-01-05 15:59:30
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