老师,我们是园林工程公司,4月供应商开具的苗木发票1万元,我入账分录为:借:工程施工-工程成本,贷:应付账款 ,因苗木品质不合格扣款500元,5月实际支付货款为9500元,扣款500元应该计入什么科目?
情菲得矣
于2019-05-28 16:14 发布 979次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-05-28 16:42
:工程施工-工程成本 负数500,贷:应付账款 负数500
相关问题讨论
:工程施工-工程成本 负数500,贷:应付账款 负数500
2019-05-28 16:42:26
同学你好,是预付账款;
2022-01-06 10:32:21
你好,这个应该是不同的业务产生的吧,应收账款借方负数,相当于预收账款。如果调整到一个科目,建议借应收账款30000,贷应付账款30000。
2018-11-23 11:25:14
你好 借 预付账款 正数 贷 应付账款 正数
2019-07-30 13:53:22
第一个问题:
借:预付账款
贷:银行存款
没有设预付账款,直接可以用应付账款这个科目进行核算处理。
那就是应付会计进行账务处理。
2020-05-03 21:07:42
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情菲得矣 追问
2019-05-28 17:10
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2019-05-28 17:27