- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-05-28 16:46
你好 你把你的分录发给老师看下 购进货物取得专票的话 借 库存商品 应交税费 应交增值税 进项税额 贷应付账款 这里是借方负数的
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你好 你把你的分录发给老师看下 购进货物取得专票的话 借 库存商品 应交税费 应交增值税 进项税额 贷应付账款 这里是借方负数的
2019-05-28 16:46:58
你好,借:相关成本费用科目 贷:应交税费-进项税额转出。滞纳金放营业外支出
2017-01-15 22:28:04
那就是应纳税额=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出,你认证进项税额就填写在附表2本期认证本期申报抵扣
2019-02-15 09:40:10
不用。
2017-03-11 14:25:36
对方没法抵扣的
做费用
2019-11-12 15:15:08
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