送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-05-28 21:32

你好,可在直接做,
借:管理费用--残保金

贷:银行存款或现金

要计提时;

借:管理费用

贷:其他应交款--残保金

缴纳时:

借:其他应付款--残保金

贷:银行存款

企业缴纳残疾人就业保障金通过管理费用--残疾人就业保障金核算;

盛夏光年 追问

2019-05-28 21:35

老师,我们公司做的分录是:借:应交税费-应交增值税  贷:银行存款 。我刚这个公司上班,会计说公司没有录用残疾人,这个钱是税务局要求交的。

盛夏光年 追问

2019-05-28 21:36

问了公司会计为什么这么做分录,她说就是这样做分录。

庄老师 解答

2019-05-28 22:50

公司做的分录是:借:应交税费-应交增值税 贷:银行存款,这个是缴增值税的,

盛夏光年 追问

2019-05-28 22:51

好的,谢谢老师这晚还在解答。

庄老师 解答

2019-05-28 22:52

应该的,祝你学习快乐,晚安

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