老师,我们(小规模纳税人)先收到客户银行汇款1000元,然后银行汇款400元的设备给供应商,最后又给客户打折退了300元给客户,分录要怎么写,借 银行汇款 贷 预收款项 1000元,借 库存商品 贷 银行存款 400元,借 预收金额 贷 主营业收入 1000元,借 主营业成本 贷 库存商品 400,借:主营业务收入 贷 银行汇款300元,这样对吗
牛奶妞妞
于2019-05-29 10:16 发布 752次浏览
- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-29 10:18
你好,分录处理是正确的
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不合适的,收入成本不配比
2018-06-07 09:14:02
你好,是需要计算什么税款的应纳税额?
2019-07-29 10:23:07
你这个是差额抵扣的
借银存贷主营业务收入,应交税费
借主营业务成本应交税费贷银存
应交税费贷方减借方来交税。
2020-04-03 17:13:36
主营业务收入没有超过起征点,不需要交增值税,所以也不要交附加税
2015-10-15 16:12:16
你好!
季度预交,可以的
年终汇算清缴时,不可以的
2020-04-10 09:29:14
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