老师您好,我们公司购买车辆是以旧换新然后补差价,旧车抵了4万,补了6万差价,然后开票是10万,以前的车辆已经提足折旧,这个现在入账怎么入呀
萌哒哒的小萝卜
于2019-05-29 10:33 发布 1157次浏览
- 送心意
小涵老师
职称: 中级会计师
2019-05-29 11:17
你好, 固定资产以旧换新补价差会计分录:
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产-旧设备原价
借:固定资产-新设备
贷:银行存款(实际支付金额)
固定资产清理(抵款部分)
最后将“固定资产清理”余额转入“营业外收入”或“营业外支出”。
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你好, 固定资产以旧换新补价差会计分录:
借:固定资产清理
累计折旧
贷:固定资产-旧设备原价
借:固定资产-新设备
贷:银行存款(实际支付金额)
固定资产清理(抵款部分)
最后将“固定资产清理”余额转入“营业外收入”或“营业外支出”。
2019-05-29 11:17:17
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这个车可以按4年折旧这个
2020-04-09 11:55:12
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你好 税法上可以一次扣,会计上还是按月折旧处理
2022-03-28 10:51:38
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您好
购入固定资产 处置当月也需要计提折旧
2019-10-17 14:50:09
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一般按不低于4年计提折旧
2015-11-07 13:28:09
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