送心意

玲老师

职称会计师

2019-05-29 18:11

是卖的自己单位的车吧  做固定资产处置的分录  发票的右边有写哪联是自己用的哪联是给客户的
固定资产处置:
借:固定资产清理  累计折旧  固定资产减值准备  贷:固定资产
销售变价:
借:银行存款   贷:固定资产清理   
应交税费一  应交增值税(销项税额) 

结转固定资产清埋:
清理盈余
借:固定资产清理   贷:资产处置损益
清理亏损时
借: 资产处置损益  贷:固定资产清理
还要交印花税

吴红 追问

2019-05-29 18:51

我们卖自己的车给对方,二手车交易只有发票联,我们拿什么入账呢?

吴红 追问

2019-05-29 18:54

这是发票联复印件,没有记账联。发票联应该给对方吧,那我们拿什么入账呢?

玲老师 解答

2019-05-29 19:17

二手车过户的销售发票,对于卖出方,作为销售凭证入账:

吴红 追问

2019-05-29 19:21

老师,若是我们拿发票联入账了,那买方拿什么入账?

吴红 追问

2019-05-29 19:24

我就是不知道这张发票联该给我入账还是该给买方,只有这一张。老师帮我看看该怎么办。谢谢你!

玲老师 解答

2019-05-29 21:19

这个发票不是二手车市场开的吗?然后给你的

玲老师 解答

2019-05-29 21:20

所以你就用二手车市场给你这个发票做账

吴红 追问

2019-05-29 21:50

是二手市场开的,但是只有一张,我们双方不知道该给哪一方入账。

玲老师 解答

2019-05-29 21:50

给你的这章你做账用 不用管对方

玲老师 解答

2019-05-29 21:51

对方也会有发票

上传图片  
相关问题讨论
是卖的自己单位的车吧 做固定资产处置的分录 发票的右边有写哪联是自己用的哪联是给客户的 固定资产处置: 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 销售变价: 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费一 应交增值税(销项税额) 结转固定资产清埋: 清理盈余 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 清理亏损时 借: 资产处置损益 贷:固定资产清理 还要交印花税
2019-05-29 18:11:26
复印一份就可以 1.需要交·别人个你们代开的,不是他自己销售的2.借累计折旧,固定资产清理,贷固定资产,借银存贷固定资产清理,销项,把固定资产清理结转到资产处置收益
2019-10-10 09:32:46
二手车销售统一发票记账联和交易服务费借计固定资产,贷计银行存款
2018-12-26 15:44:20
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额)
2019-01-04 13:06:45
是的,应该给你发票联进行记账。
2017-05-13 16:23:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...