去年我单位退休职工个人垫付交医保费3万,单据去年己入账,职工垫付款项我入在其他应付款中,现要付还职工垫付款,用不用做预算会计分录?
努力努力再努力x
于2019-05-29 17:57 发布 1217次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-05-29 18:11
你好 做借其他应付款贷银行存款
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同学您好,借:其他应付款 ,贷:营业外收入
2023-03-24 17:50:24
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这样处理是正确的
2021-10-26 14:34:52
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如果是管理费用的话,可以冲减,算是对之前会计凭证的冲减调整----
借:其他应付款,
管理费用(红字)
----费用类科目除了期末结转之外不能贷记的,这点是统一规定;
而如果是其他科目,通常要另外分析情况处理,如果是意外因素导致不需支付或者无法支付的,应视情况计入资本公积或者营业外收入,而不能冲减当期管理费用。
管理费用冲减其他应付款的会计分录如下:
借:其他应付款--某某
贷:管理费用
摘要:说明冲减原因
2021-06-09 13:58:16
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同学,你好,从分录上看,应该是收的钱直接进了钱勇的口袋,其他应付款挂借方实际上就是其他应收款
2020-06-18 10:31:05
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借:其他应付款 90 营业外支出 10 贷:银行存款/库存现金 100
2019-12-23 19:50:48
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