公司领导之前代垫工资8567.56元,然后是计入贷方其他应付款,现在领导拿来报销,金额是8456.45,那我会计分录如何操作?
Optimistic.
于2019-07-22 11:27 发布 771次浏览
- 送心意
紫藤老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-07-22 11:28
公司领导之前代垫工资8567.56元
借 管理费用 8567.56
贷其他应付款8567.56
借 其他应付款8456.45,
贷银行存款8456.45,
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借:事业支出1000
贷:资金结存-零余额1000
2022-03-08 17:08:05
同学,你好
嗯,可以的
就是法人代替支付工资,后面应该附一张情况说明
2022-02-10 06:40:55
您好同学
借:其它应付款
贷:应付职工薪酬
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2020-06-11 13:11:33
你好,应该是孩没有来发票,金额2000直接计入当期费用
2019-11-17 20:10:50
其他应付款里属代转付的款项不需要做预算会计分录
2019-09-28 11:29:09
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Optimistic. 追问
2019-07-22 14:00
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