老师,我们有个合同是购买实验室家具的,当时预付了一半,上个月付了尾款,并且发票全部收到,但是现在发现上个月做错了这个凭证,错把固定资产记入了应付账款里,现在要怎么调整这张凭证呢?
小胡
于2019-05-29 19:04 发布 756次浏览
- 送心意
逸仙老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-05-29 22:01
借:固定资产 贷:应付账款
相关问题讨论

借:固定资产 贷:应付账款
2019-05-29 22:01:54

您好!你要改就只能重新申报上月的报表。
2018-07-05 09:45:10

你好,当时的分录怎么做的?借银行存款贷预收账款做的这个吗?如果是的话,现在借预收账款贷预付账款。
2022-07-14 14:16:49

做一笔红字原来错误分录 然后做正确的
2016-08-31 10:59:07

做账务调整,借,应收账款,贷,应付账款
2019-05-18 15:18:10
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小胡 追问
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