送心意

文老师

职称中级职称

2019-05-30 13:00

您好,您是丙,丙收到是是甲开的发票,业务付款给甲的,但是实际是丙是跟乙采购的 应该付款给乙才对是吗

香果 追问

2019-05-30 14:20

丙没有收到发票,丙就是帮甲的客户乙代开发票,乙把货款打给了丙,丙再把钱转给甲,内帐怎么处理?

文老师 解答

2019-05-30 14:25

丙收到乙的款,借银行存款贷其他应付款,再转给甲,借其他应付款贷银行存款

香果 追问

2019-05-30 14:35

这就是虚开,对吧老师

文老师 解答

2019-05-30 14:39

我感觉是的,不过您是内帐的话,

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相关问题讨论
你要是不知道申报系统和密码那都需要找对方要,还是就是之前申报表,明细账总账,还有就是结转成本,这个都需要弄清楚
2019-06-13 15:13:12
你好,借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费
2019-04-03 16:17:42
其实原理是相同的,只是核算口径不同 都是根据经济业务做账务处理
2017-02-21 13:13:57
你好,根据内账发生的经济业务做相应分录,根据分录登记账簿,出具报表就是了
2019-11-06 13:10:07
你好,如果有业务熟练又认真负责的个人,个人好点
2017-07-06 17:49:21
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