送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-04-14 14:08

您好
借:原材料等
贷:应付账款-暂估应付账款

申红霞18980781156 追问

2022-04-14 14:35

收到发需后又应该怎样处理呢

bamboo老师 解答

2022-04-14 14:37

借:应付账款-暂估应付账款
贷:应付账款

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相关问题讨论
您好 借:原材料等 贷:应付账款-暂估应付账款
2022-04-14 14:08:58
你好,是开了发票,没有做账,交了税款吗?
2020-04-13 17:30:26
如果前面内容不多,也是可以的。。。。。。。
2016-09-27 13:23:47
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票,然后给对方重新开具正数发票
2022-04-06 12:56:15
请问这是什么款项,对方为什么不入账?
2016-04-18 15:27:10
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