送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-05-30 11:11

您好
1、计提时 
借:管理费用--残保金

贷:其他应交款 

2、实际交纳时:
 借:其他应交款 

贷:银行存款

会计学堂金牌答疑-周老师 追问

2019-05-30 11:20

请你帮忙看一下,这样可以吗?

bamboo老师 解答

2019-05-30 11:21

这样账务处理可以的

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相关问题讨论
您好 1、计提时 借:管理费用--残保金 贷:其他应交款 2、实际交纳时: 借:其他应交款 贷:银行存款
2019-05-30 11:11:03
借管理费用残保金 贷其他应付款残保金,借其他应付款残保金 贷银行
2019-07-13 16:51:16
计提借管理费用贷其他应付款 借其他应付款贷银存
2017-12-20 16:00:37
你好,计提时: 借:税金及附加 贷:应交税费——车船税’ 缴纳时: 借:应交税费——车船税 贷:银行存款
2018-06-24 18:54:04
借 管理费用 贷;应交税费 需要计提的
2017-06-02 15:11:41
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