我单位更正3、4月份增值税,更正后3月份有欠税,4月份有留抵,用4月的留抵抵了一部分欠的税后,用银行存款补缴了剩余的欠税,4月份又有一部分退税,这个应该如何下账
完美的萝莉
于2019-05-30 11:30 发布 721次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:应交税费
贷:银行存款
借:银行存款
贷 其他收益
2019-05-30 11:43:31
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你好; 可以的。 可以这样来做的
2022-05-07 11:59:19
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你好,你的销项和进项未交增值税都是结转到转出未交增值税吗?
2022-05-05 11:59:35
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您好,是做一笔就行了,你做了两笔
2022-05-06 10:41:00
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资产类科目的
当时留底在未交增值税里面的吗
2022-10-20 20:21:53
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