您好,有个问题想问一下,工伤借款1000元,实际费用1460元,多出部分职工垫付,保险公司报销1440元给个人,人事做工资时从工资中扣除报销部分,然后报销职工垫付部分,应该怎么做凭证?
不忘初心,方得始终
于2019-05-30 11:52 发布 969次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
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借:Xx费用 1460
贷:银行存款 460
其他应收款 1000
借:其他应付款 1440
贷:应付职工薪酬 1440
2019-05-30 12:03:35
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同学,你好。这张单据只是支付的单据,不属于发票,不能作为报销凭证。需要取得发票才可报销。
2020-06-16 11:22:48
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借管理费用贷其他应付款。
2021-10-27 15:14:13
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上月多打的借:其他应收款 管理费用 贷:现金或银行存款 这个月少打的就冲往来帐其他应收款
2015-11-28 10:06:16
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你好 按你费用报销单下面的附件张数来计算;有多少张就写杜少账
2019-06-28 09:31:58
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