老师,单位原会计,计提盈余公积,分录:借:利润分配,贷:其他应付款-盈余公积,我现在帐面上其他应付款-盈余公积 贷方有60多万的余额。这怎么办?
上官
于2019-05-30 13:16 发布 1445次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-05-30 13:20
你调整一下,借,其他应付款~盈余公积,贷,盈余公积
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你调整一下,借,其他应付款~盈余公积,贷,盈余公积
2019-05-30 13:20:30
有利润就提取盈余公积这个,提取到注册资本50%就不需要再提取了
2020-05-12 09:57:12
您好可以挂在应付股利科目
剩余未分红的直接留存在利润分配就可以
2020-06-11 21:19:57
调未分配利润不影响利润
2018-11-10 14:38:04
您好,只要凭证保存清楚影响是不多的
感谢您的提问,如果满意请给五星谢谢
2019-11-21 14:36:29
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上官 追问
2019-05-30 13:37
辜老师 解答
2019-05-30 14:12