对方给我司开具这发票我该如何账务处理
风雨
于2019-05-30 15:12 发布 1448次浏览
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- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-30 16:00
一般固定资产入账的时候根据最低付款额,借记固定资产,借记应交税费-待抵扣进项税额
后期收到票据时,借记应交税费-应交增值税(进项税额) 贷记应交税费-待抵扣进项税额
收到对方开据的增值税专用发票时,如你是购进原材料,根据发票上的金额做分录: 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:现金/银行
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一般固定资产入账的时候根据最低付款额,借记固定资产,借记应交税费-待抵扣进项税额
后期收到票据时,借记应交税费-应交增值税(进项税额) 贷记应交税费-待抵扣进项税额
收到对方开据的增值税专用发票时,如你是购进原材料,根据发票上的金额做分录: 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:现金/银行
2019-05-30 16:00:18
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你好
你收到发票冲成本
2021-05-27 15:52:07
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您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2020-06-09 10:24:21
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你好,可以用付款凭证合同入账的,但不能税前扣除
2020-05-15 15:51:59
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这笔业务是采购业务还是费用支出业务呢?
2019-09-17 11:34:18
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