公司一客户从我司拿货直接发给客户,我司的销售单开的单价是直接给对方客户的单价。结算时需要将我司给对方的单价和对方客户的单价差额提取出来冲减应收账款,提取出来的这部分差额怎么入账?比方开给对方客户总金额30000,实际和客户之间结算金额28000,这中间2000如何入账?
贝贝
于2019-05-30 15:41 发布 1034次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-05-30 16:28
这部分差价可以计入销售费用,让你这个客户直接给你开劳务费
相关问题讨论
这部分差价可以计入销售费用,让你这个客户直接给你开劳务费
2019-05-30 16:28:57
你好同学!你的题目还没有给全,可以截个图片重新发一次哦
2024-01-03 08:52:02
你好,同学
1销售预算
1季度=75*1000=75000
2季度=75*1500=112500
3季度=75*2000=150000
4季度=75*1500=112500
2022-05-16 15:06:42
你好,这个要系统化学习的,你侧重学习下数据透视表和合并计算这块,或者用公式SUMIF、VLOOKUP函数汇总匹配!
2019-02-14 11:01:09
同学你好,应该等于你应收账款的余额。不相等那先看看你退单与退款是不是都入账了。也可以对发生额看看哪里有问题,应收账款借方是不是所以的销售单金额-退单+已结货款的退款,贷方是不是回款金额
2022-04-02 00:52:06
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
贝贝 追问
2019-05-30 16:30
朴老师 解答
2019-05-30 16:31
贝贝 追问
2019-05-30 16:33
朴老师 解答
2019-05-30 16:43
贝贝 追问
2019-05-30 16:44
朴老师 解答
2019-05-30 16:45
贝贝 追问
2019-05-30 16:48
朴老师 解答
2019-05-30 16:58