送心意

乐乐老师

职称初级会计师,中级会计师,税务师

2019-05-30 17:59

前面是入错科目了吗?做调整吧。

空心菜 追问

2019-05-30 18:04

公司往来,需要合并到一个科目中,合并到其他应收账款中

乐乐老师 解答

2019-05-31 12:44

那就根据科目余额做对应的冲减。

上传图片  
相关问题讨论
前面是入错科目了吗?做调整吧。
2019-05-30 17:59:05
借应收 其他应收贷应付
2019-01-23 11:32:54
你好同学,这个涉及到重分类了。 其他应收款的借方余额,应付账款贷方余额,预付账款借方余额,预收账款贷方余额他们分别是真实的其他应收款,应付账款和预付账款,预收账款 但是应付账款贷方余额是预付账款,这个是重分类的
2020-03-30 13:41:48
你好 应付账款=1 其他应付款=6+7 应收账款=2 其他应收款=4+10
2019-03-04 10:48:29
你好 要调整应付账款—北京,应该是多少的余额——借方400
2020-06-22 14:30:31
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...